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Revue de procédures / missions de contrôle interne externalisées

La démarche « contrôle interne » vous permet de structurer votre organisation sous tous ses aspects opérationnels, contribuant ainsi à son efficacité et protégeant la capacité de création de valeur.

 

Cette démarche vise à mettre en place les procédures permettant d’assurer l’exactitude et l’exhaustivité des enregistrements comptables, de prévenir le risque d’erreur et fraudes, et de concourir à la production d’une information comptable de qualité.

 

Nos équipes pluridisciplinaires ont acquis, lors de leurs missions d’audit, de solides compétences d’analyse des processus de contrôle interne, ayant recours tant aux recommandations de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes qu’aux référentiels internationalement reconnus en la matière (COSO 2).

 

Fortes de cette expérience, elles sont à votre disposition pour mener à bien des missions d’analyse de vos procédures de contrôle interne.

 

Leur implication dans des missions d’audit de sociétés financières leur permet aussi de mener à bien des missions de contrôle interne délégué des sociétés financières, couvrant des domaines tels que :

 

  • la cartographie des risques,

 

  • l’audit des risques sur un portefeuille,

 

  • la rédaction du manuel des procédures et leur mise en place,

 

  • la reconstitution de la piste d’audit.